Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/139 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 56,00 € 07.09.2023 19.09.2023 Objednávka
13/23/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 56,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/073 Nákup dverovej vložky + kľúče FAB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 46,80 € 11.05.2023 15.05.2023 Objednávka
13/23/0082 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 46,80 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23/12/155 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 529,93 € 02.05.2023 09.05.2023 Objednávka
23/12/163 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 255,87 € 09.05.2023 10.05.2023 Objednávka
12/23/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 628,60 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "pekárske výrobky" Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "pekárske výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 Iné 16 473,70 € 04.05.2023 15.07.2023 15.05.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/23/0123 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 596,77 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
23/12/169 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 438,97 € 11.05.2023 18.05.2023 Objednávka
12/23/0133 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 530,43 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23/12/174 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 484,49 € 16.05.2023 23.05.2023 Objednávka
23/12/180 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 446,39 € 22.05.2023 26.05.2023 Objednávka
12/23/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 439,18 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 256,03 € 18.05.2023 29.05.2023 Faktúra
23/12/188 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 497,16 € 26.05.2023 02.06.2023 Objednávka
12/23/0146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 484,80 € 29.05.2023 05.06.2023 Faktúra
12/23/0152 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 390,26 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
23/12/197 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 403,53 € 01.06.2023 08.06.2023 Objednávka