Faktúra č. 12/23/0152

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0152
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 390,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/180
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/180 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 446,39 € 22.05.2023 26.05.2023 Objednávka
Tlačiť