N.S.E. s.r.o.


Informácie
  • Názov: N.S.E. s.r.o.
  • IČO: 47061341
  • Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 6 Ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E., s.r.o. 47061341 Iné 27 280,48 € 16.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0857 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 2 423,45 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/23/0544 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 698,31 € 18.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB/23/0345 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 695,42 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0195 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 693,25 € 03.04.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB/23/0431 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 691,43 € 06.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0946 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 504,89 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0576 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 491,62 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0703 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 489,24 € 19.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0504 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 378,62 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB/23/0233 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 334,17 € 17.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB/23/0480 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 296,79 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/21/0471 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 281,86 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/23/0305 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 271,51 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/21/0624 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 227,01 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/23/0760 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 223,21 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB/21/0508 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 197,05 € 16.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB/21/0552 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 195,26 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0744 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 186,66 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/23/0650 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 186,35 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »