Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/22 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 345,89 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 31.12.2023 | 28.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
DFB/22/0699 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 033,49 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0698 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 137,44 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
860/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 033,22 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
859/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 137,44 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
940/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 204,64 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/22/0766 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 204,64 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0808 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 324,01 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
1005/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 324,18 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/23/0188 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,89 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0187 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 305,33 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
251/23 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,98 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
250/23 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 305,35 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
489/23 | kancel. potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 272,22 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
488/23 | kancel. potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 585,38 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/23/0381 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 272,24 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0380 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 585,34 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
981/23 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 194,69 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
24/23 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 340,97 € | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
DFB/23/0720 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 194,29 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |