Faktúra č. DFB/23/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 305,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/22
  • Identifikácia objednávky: 250/23
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/22 Kancelárske potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 345,89 € 27.09.2022 28.09.2022 31.12.2023 28.09.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
250/23 kancelárske potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 305,35 € 27.03.2023 12.04.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť