Faktúra č. DFB/23/0380

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0380
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.06.2023
  • Celková hodnota: 585,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/22
  • Identifikácia objednávky: 488/23
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/22 Kancelárske potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 345,89 € 27.09.2022 28.09.2022 31.12.2023 28.09.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
488/23 kancel. potreby a tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 585,38 € 09.06.2023 16.06.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť