SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0801 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 975,29 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB/23/0850 dodávka plynu 11/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 4 688,00 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0840 SPP elektrina 10/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 588,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
39/23 Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.12.2023 06.12.2023 31.12.2025 05.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/23/0896 FA za opak. dodávku zemného plynu 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0759 SPP FA za dodávku plynu 1.11.-30.11.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 03.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0923 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 11/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 280,25 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0941 SPP elektrina 11/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 603,49 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/24/0018 SPP Elektrina nedoplatok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 451,29 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0981 plyn 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 699,76 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0041 SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 26.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0057 SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0017 SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1 039,28 € 17.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 7 292,50 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0118 SPP plyn 1.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0136 vyúčt. FA za dodávku plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 291,21 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0140 odber elektrickej energie za mesiac február 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 610,45 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0185 SPP plyn malé kotolne 4.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0219 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 4 759,38 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7