Andrej Jakubov KOMJAK


Informácie
  • Názov: Andrej Jakubov KOMJAK
  • IČO: 35459999
  • Adresa: Košarovce 210, 094 06 Košarovce

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
257/24 prehliadka komnínových telies Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 08.04.2024 11.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0209 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
690/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Objednávka
DFB/24/0583 Odborná prehliadka komínových telies a dymovodov v CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 06.09.2024 21.09.2024 Faktúra
352/23 odborná prehliadka komínových telies Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 27.04.2023 12.05.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0268 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
761/23 prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 21.08.2023 30.08.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0567 kontrola komínov a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 30.08.2023 31.08.2023 Faktúra
276/22 odborná prehliadky komínových telies Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 13.04.2022 19.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0224 odb.prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 19.04.2022 28.04.2022 Faktúra
684/22 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 26.08.2022 06.09.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0538 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/21/0216 revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 15.04.2021 04.05.2021 Faktúra
241/21 prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 09.04.2021 13.05.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0555 odb.prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 03.09.2021 08.09.2021 Faktúra
654/21 kontrola komínov a dymovodov pred vykurovacou sezónou Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 26.08.2021 08.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
268/20 odborná prehliadka a čistenie komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 30.03.2020 08.04.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0207 revízie komínov kotolňa,ZPB,Útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
623/20 prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 10.09.2020 17.09.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0512 revizia komin.telies a dymovodov/kotolna, ZPB, utulok/ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 16.09.2020 24.09.2020 Faktúra