DFB/23/0488 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
289,83 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0487 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
134,69 € |
26.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0486 |
náhradné diely |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
14,70 € |
26.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0481 |
manuál VO v kocke 6/2023 premium |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
150,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0484 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,69 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0483 |
hovädzie, kuracie, bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 066,31 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0482 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
66,03 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0485 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
240,83 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0474 |
batérie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
128,70 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0480 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 296,79 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0475 |
reklamná tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
120,00 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0472 |
VVS spotreba vody 14.6.-14.7.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 105,38 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0479 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
125,64 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0478 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 441,84 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0477 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
902,57 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0476 |
oprava predeľovacej steny - výmena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
4 218,00 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0473 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
487,61 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0471 |
mop - sada flipper master 40cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
402,36 € |
19.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0467 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
165,54 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0469 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 364,25 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0468 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
937,01 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0466 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
296,92 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0465 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,27 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0464 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,77 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0463 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
488,27 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0462 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
411,74 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0459 |
odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení a bleskozvodu / objekt kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0461 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
203,53 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0460 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
162,52 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0456 |
právo a manažment v zdravotníctve 1.7.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Wolters Kluver s.r.o. |
31348262 |
|
69,50 € |
13.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |