Faktúra č. DFB/23/0474

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0474
  • Popis fakturovaného plnenia: batérie
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 128,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 611/23
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
611/23 baterky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 128,70 € 10.07.2023 20.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť