DFB/22/0138 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
413,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
bravčové, hovädzie a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
403,83 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,58 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
186,14 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
187,08 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
225,07 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,58 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,17 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
42,64 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
295,81 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,23 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,95 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,21 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
mrazená zelenina a ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
340,50 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
225,13 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
plyn 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 219,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
odber odpadu (plienky) 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
elektrina 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,32 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
bezolejový kompresor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
193,80 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
104,51 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
199,30 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
47,95 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
materiál na opravu podlahy izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
243,33 € |
08.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
139,58 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
860,37 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
mliečne výrobky - maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |