Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0365 mrazená zelenina a polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 333,06 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0364 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 753,96 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0376 servis výťahu 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0375 materiál na opravu výťahu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 27,80 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0370 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 368,18 € 17.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0374 čistiace prostriedky a dezinfekcia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 907,82 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0373 varné konvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 124,95 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0334 brúsenie strúhadiel a nožov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Daniel 33610479 140,00 € 07.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFK/22/0006 stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 1 032,00 € 07.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFK/22/0007 stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 35 362,75 € 10.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0387 mesačník DUO - dane, účtovníctvo, odvody 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Poradca, s.r.o 36371271 82,00 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0390 omietka_údržba zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 25,64 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0394 odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0392 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 145,57 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0388 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 67,00 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0386 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 140,18 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0385 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 197,61 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0384 hovädzie, bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 133,23 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0383 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 203,36 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0391 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 158,76 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0382 mrazené nanuky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 271,32 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0381 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 499,80 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0395 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení a bleskozvodu / objekt kotolňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Rastislav Hudák 40297055 260,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0389 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 331,66 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0379 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 370,44 € 23.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0393 Orange 0917411473+0918556144 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,96 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0398 publikácia PaM 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Poradca, s.r.o 36371271 92,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Faktúra
DFB/22/0427 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 310,12 € 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB/22/0410 nové verzie IS MAGMA 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 07.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0405 systémová podpora IS MAGMA 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra