Faktúra č. DFB/22/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina a polotovary
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 333,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/21,d.4/22
  • Identifikácia objednávky: 471/22
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
471/22 mrazené a chladené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 333,06 € 14.06.2022 21.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť