Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0308 kuchynská zostava - ŠZ prízemie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 765,00 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0310 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 190,32 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0309 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 79,74 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFK/22/0005 stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 16 253,45 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0318 mrazená zelenina a polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 155,52 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0312 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 452,43 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0316 pekárenské a cukrárenské výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 323,49 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0317 orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,48 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0351 Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 281,32 € 09.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0342 štrk a cement na opravu cesty v areáli Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 111,74 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0339 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 195,16 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0338 bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 127,61 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0337 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 153,58 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0336 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 352,73 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0341 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 82,50 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0340 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 287,44 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0348 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 61,44 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0347 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 463,71 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0349 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 239,50 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0346 t com 6 mobilov 09116941.. 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,82 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0345 t com pevná linka 0574885790+4495225+internet 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,34 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0344 t com 0917744296 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0343 t com VBA prístup 6/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0350 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0352 elektrina 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 522,48 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0327 invalidné vozíky 5 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 649,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0332 cement Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 7,56 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0335 oprava tlačiarne a výmena tonera Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 34,20 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0331 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 231,73 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0329 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 416,91 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »