DFB/24/0139 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
274,34 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
289,29 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0213 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
293,06 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0976 |
zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
295,20 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0262 |
odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
298,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
299,89 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
312,51 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
312,78 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
317,11 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0178 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
317,24 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
318,71 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
DTD doska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,03 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
školenie zamestnancov spoloč. stravovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
320,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,12 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,20 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0179 |
tvarohová kocka, punčové rezy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
335,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0257 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0970 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
353,51 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
357,76 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0165 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
361,77 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
366,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
374,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0182 |
iSPIN servisné práce 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
388,20 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0969 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
394,66 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
398,51 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0207 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
401,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |