Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0139 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 274,34 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0241 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 289,29 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0213 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 293,06 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/23/0976 zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 295,20 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0209 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0262 odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marián Barna 46984666 298,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0008 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 299,89 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0117 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 312,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0097 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 312,78 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0134 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 317,11 € 12.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0178 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 317,24 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0111 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 318,71 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0108 DTD doska Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 320,03 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0138 školenie zamestnancov spoloč. stravovania Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AT CONSULT spol. s r.o. 35824671 320,40 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0064 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 334,12 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0120 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 334,20 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0179 tvarohová kocka, punčové rezy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 335,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0257 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 342,24 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/23/0970 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 353,51 € 03.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0026 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 357,76 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0165 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 361,77 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0092 oprava plynového spotrebiča Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 366,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 oprava plynového spotrebiča Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 374,40 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0245 gélové perá Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 National Pen 97264440 383,99 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0011 SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0182 iSPIN servisné práce 1.4.-30.6.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0104 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 388,20 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/23/0969 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 394,66 € 02.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0227 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 398,51 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0207 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 401,17 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »