Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0019 odber plynu kotolňa 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0009 serv.práce SPIN 1-3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0008 asseco solutions služba č.2 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0012 maso a mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 160,85 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0006 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 38,69 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0004 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 184,48 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0018 plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1 858,13 € 18.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0065 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,40 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0064 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 91,00 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0063 kancel.potreby-tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 77,28 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0062 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 74,05 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0061 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 27,90 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0060 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 226,22 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0052 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 76,32 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0045 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 128,21 € 03.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0043 odber kuch.odpadu 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 03.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0041 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 516,13 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0037 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 121,58 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0036 sunk.salama Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 76,32 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0032 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 215,02 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0031 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 205,22 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0053 odhrnanie snehu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 18,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0051 mraz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 375,36 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0039 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,48 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0048 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 855,55 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0047 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 360,01 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0033 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 499,71 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0030 mlieko a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 363,60 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0049 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 348,38 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0035 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 273,07 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »