Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0031 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 205,22 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0053 odhrnanie snehu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 18,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0051 mraz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 375,36 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0039 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,48 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0048 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 855,55 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0047 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 360,01 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0033 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 499,71 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0030 mlieko a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 363,60 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0049 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 348,38 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0035 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 273,07 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0057 st com mobil 0917744296 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0056 st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0055 st com mobily 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 37,85 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0054 st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 97,32 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0042 odber plynu kotolňa 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0040 mobil 0917411473+0918556144 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,28 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0059 rozne druhy masa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 280,74 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0050 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 97,20 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0044 bravc.a hovadzie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 300,10 € 03.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0038 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 199,56 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0034 bravc. a hovadz.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 147,35 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0046 elektrina 1-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 220,36 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0071 preplach kanalizacie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MP KANAL, s.r.o. 46306056 115,20 € 12.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0069 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 518,17 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0068 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 621,97 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0070 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 240,69 € 11.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0067 odber plynu kotolňa 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 324,86 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0066 odvoz odpadu /plienky 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFK/21/0001 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 900,00 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB/21/0084 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 776,33 € 22.02.2021 04.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »