DFB/24/0077 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
424,01 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,12 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
820,96 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
420,13 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 292,50 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,11 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
52,23 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
t-com, internet a pevné linky 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,90 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
kľučka okenná so zámkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Juraj PALIK |
14322234 |
|
157,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
366,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,11 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,18 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
728,26 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
600,90 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
312,78 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,84 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 110,27 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
438,06 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
836,07 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
36,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
628,51 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
odvoz odpadu 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
561,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 439,11 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Slovnaft GOLD karty 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
209,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
695,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |