Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0694 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 67,64 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0693 supervízia skupinová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mgr. Mária Kovaľová 37563661 252,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0692 hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 204,92 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0691 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 331,99 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0690 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0689 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 217,68 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0688 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 635,22 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0687 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 704,78 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0686 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 717,68 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0685 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 146,75 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0684 t.č. x473 a x144 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,23 € 31.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0683 materiál pre ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 675,12 € 28.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB/22/0682 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 438,01 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0681 stravné lístky 15x5 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 176,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0680 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 17,34 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0679 bravčové, hovädzie, kuracie mäso a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 692,57 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0678 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 670,73 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0677 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 344,30 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0676 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 394,67 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0675 bravčové, kuracie a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 398,18 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0674 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,98 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0673 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 131,63 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0672 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 509,61 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0671 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 263,39 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0670 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 94,50 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0669 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 275,09 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0668 prehliadka tlakových nádob Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Jaroslav Mikloško 32963912 199,20 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0667 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 241,05 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0666 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 339,90 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0665 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 857,86 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »