DFB/21/0884 |
diaľkové ovládače brány |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
85,21 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0343 |
dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
919,20 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
dodávka a montáž žalúzií ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
812,94 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0457 |
žalúzie, sieťky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
451,80 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0739 |
dodávka a montáž žalúzií a sieťok na okná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
590,88 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0597 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0847 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0863 |
dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
291,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
pravidelný servis výťahu 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0376 |
pravidelný servis výťahu 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0792 |
ciachovanie váh v kuchyni zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Matta - Pavlisko |
41579429 |
|
278,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0764 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0735 |
skrine a poličky ŠZ + ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 390,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0804 |
inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
780,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0463 |
nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0845 |
kartotéka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
452,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
policka a skrinkova polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
245,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0440 |
odborná prehliadka a skúška el.zariad. a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0465 |
periodická prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Mičák MIJA-MED |
37650017 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
material na udrzbu/laky farby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
403,22 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0632 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
59,81 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0702 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
405,98 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0796 |
farby, nátery, lepidlá, štetce, valčeky na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
559,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
180,00 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0553 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
162,38 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0712 |
deratizácia priestorov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
500,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0012 |
Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
42 668,87 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |