Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0884 diaľkové ovládače brány Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Ujheľský 43356052 85,21 € 23.12.2021 30.12.2021 Faktúra
DFB/21/0343 dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 919,20 € 10.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFB/21/0342 dodávka a montáž žalúzií ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 812,94 € 10.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFB/21/0457 žalúzie, sieťky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 451,80 € 28.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB/21/0739 dodávka a montáž žalúzií a sieťok na okná Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 590,88 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0597 pravidelná prehliadka a servis výťahu 3q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 21.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0846 tlačítko do výťahu-servis Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 20,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0847 pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0863 dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 291,00 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0144 pravidelný servis výťahu 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0376 pravidelný servis výťahu 2q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 25.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFB/21/0792 ciachovanie váh v kuchyni zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Matta - Pavlisko 41579429 278,40 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0764 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 204,63 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0735 skrine a poličky ŠZ + ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 390,00 € 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0804 inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 780,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0463 nočný stolík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 400,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB/21/0845 kartotéka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 452,00 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0137 policka a skrinkova polica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 245,00 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0440 odborná prehliadka a skúška el.zariad. a bleskozvodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Rastislav Hudák 40297055 260,00 € 22.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0162 preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola 37942492 40,00 € 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0465 periodická prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jaroslav Mičák MIJA-MED 37650017 36,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB/21/0875 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN 37520776 237,60 € 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB/21/0186 material na udrzbu/laky farby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 403,22 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0632 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 59,81 € 06.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0702 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 405,98 € 03.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0796 farby, nátery, lepidlá, štetce, valčeky na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 559,78 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0304 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 180,00 € 31.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB/21/0553 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 162,38 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0712 deratizácia priestorov CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján David - DDD 37355562 500,00 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFK/21/0012 Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Profil Invest Slovakia, s.r.o. 36823945 42 668,87 € 11.06.2021 03.07.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »