Faktúra č. DFB/21/0186

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0186
  • Popis fakturovaného plnenia: material na udrzbu/laky farby
  • Dátum doručenia: 01.04.2021
  • Celková hodnota: 403,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/21
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/21 vodointšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 111,54 € 03.03.2021 31.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
153/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 403,30 € 03.03.2021 19.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť