Faktúra č. DFB/21/0702

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0702
  • Popis fakturovaného plnenia: farby a nátery na údržbu
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota: 405,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 858/21
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
858/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 406,00 € 29.10.2021 05.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť