DFB/21/0250 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 094,39 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
859,72 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0312 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 133,25 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0360 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 085,75 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0399 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
883,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0432 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 095,11 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0471 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 281,86 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0508 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 197,05 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0552 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 195,26 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0886 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
339,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0827 |
servis a oprava počítač. a telekom. siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
5 299,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0814 |
LED žiarovky a trubice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
289,84 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
dezinf.repel.postrek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň Lieky 24 s.r.o. |
46760806 |
|
140,40 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
online školenie Zdr. a soc.poistenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Európska vzdelávacia agenúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0888 |
manuál VO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
244,62 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0071 |
preplach kanalizacie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
115,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0815 |
plachty a posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0633 |
elektrina 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 169,17 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0709 |
elektrina 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 252,49 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0811 |
elektrická energia za 11/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 287,61 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
elektrina 1-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 220,36 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
elektrina 2-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 147,00 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
elektrina 3-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 236,66 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
elektrina 4-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,90 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0322 |
dodávka elektriny 5-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,89 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0400 |
dodávka elektriny 6-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0486 |
dodávka elektriny 7-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,68 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0557 |
elektrina 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 202,06 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
cibula |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0008 |
vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |