Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0224 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 088,83 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0225 ariel profesional Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 908,70 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0244 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0061 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 91,70 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0147 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0271 všeobecný materiál na chodbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0020 oprava plynového spotrebiča Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 374,40 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0092 oprava plynového spotrebiča Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 366,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0209 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 296,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0226 kávovar krups genio s plus - kapsulový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NAY a.s. 35739487 157,99 € 15.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/23/0980 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0979 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0978 t-com, internet a pevné linky 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,61 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0977 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,97 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0070 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,11 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 52,23 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0067 t-com, internet a pevné linky 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,90 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0123 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0124 t-com, internet a pevné linky 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,91 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0125 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,88 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0126 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0203 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 46,50 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0204 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0205 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0206 T- com internet a pevné linky 3/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,97 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0018 SPP Elektrina nedoplatok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 451,29 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0981 plyn 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 699,76 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0041 SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 26.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0057 SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »