DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
elektrina 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 522,48 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,31 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,73 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
144,50 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
282,28 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
benzínová kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
431,41 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
plyn kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 842,67 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,27 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
93,90 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0361 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,11 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0362 |
filety - losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
97,44 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
334,27 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
753,96 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0365 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
333,06 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 420,60 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
209,94 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0368 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
472,34 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0369 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
17,10 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
368,18 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0371 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,48 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0372 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
57,94 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0373 |
varné konvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0374 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 907,82 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
materiál na opravu výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
27,80 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
servis výťahu 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
59,95 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 061,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0379 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
370,44 € |
23.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
zájazd prijímateľov do Bardejovských kúpeľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
298,24 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |