DFB/22/0592 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,92 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0593 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
59,34 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0591 |
oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0590 |
revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0589 |
revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0588 |
revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0587 |
revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0581 |
1000 riešení 2023 e-poradca |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
47,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0586 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
323,37 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0584 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
353,54 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0583 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
570,65 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0580 |
notebook a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
645,48 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0582 |
pekárske a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
535,01 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0585 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,47 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0579 |
materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
655,00 € |
16.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0578 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 155,41 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0577 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
357,70 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0576 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
355,40 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0570 |
odber a likvidácia nebezp.odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0575 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
470,68 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0574 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
284,77 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0573 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
982,14 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0572 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
227,78 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0568 |
výroba pečiatky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala |
33261903 |
|
36,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0571 |
SPP plyn kotolňa 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 110,96 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0569 |
odvoz plienok 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
159,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0562 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
154,12 € |
08.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0563 |
adhezný mostík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
12,83 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0558 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
318,82 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0566 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 761,12 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |