Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0761 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 665,45 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0756 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 456,62 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0755 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 562,34 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0763 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 179,74 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0764 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 352,76 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0757 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 453,60 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0766 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 204,64 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0760 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 458,96 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0788 špirály do ohrevného pultu / kuchyňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GFS, s.r.o. 35798483 189,04 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0787 vianočné stromčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladislav Bakajsa 36161276 132,00 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0770 realizácia VO na potraviny 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Iveta Beslerová 47913479 3 500,00 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0782 vodoinšt.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 54,65 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0781 pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 4 467,48 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0780 pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 709,44 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0779 pohrebné služby / neb.prijímateľ p.Polomčák Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO 10805745 644,00 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0778 deratizácia exteriérov i interiéru zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján David - DDD 37355562 450,00 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0773 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 437,89 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0772 odber kuchynského odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0777 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 366,92 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0776 mrazené polotovary a mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 227,04 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »