Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/21/0108 online školenie Zdr. a soc.poistenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Európska vzdelávacia agenúra Meridián s.r.o. 46582339 150,00 € 03.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0091 ochranne pomocky - respirator Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FOOD DELIVERY s.r.o. 526127 390,00 € 24.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0103 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 107,46 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0101 material na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 45,44 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0100 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 295,88 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0099 odber kuch.odpadu 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0097 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 90,29 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0096 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,40 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0104 mrazene a chladene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 284,42 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0094 mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 44,03 € 25.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0092 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 519,76 € 25.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0102 respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 800,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0093 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 285,44 € 25.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0107 mobil 0917411473+0918556144 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0106 odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0095 modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,23 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0105 maso - bravcove, hovadzie, kuracie a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 533,17 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0098 bravcove, hovadzie a kuracie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 366,31 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0089 nebezpecny odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 23.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFK/21/0003 proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561 504,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Faktúra