Faktúra č. DFB/21/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: rozne potraviny
  • Dátum doručenia: 25.02.2021
  • Celková hodnota: 519,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 46/20
  • Identifikácia objednávky: 124/21
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/20 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
124/21 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 519,76 € 23.02.2021 25.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť