Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0050 stolík pre zdr.sestru Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 188,40 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0049 odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0111 odber kuch.odpadu 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0179 odber kuch.odpadu 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0394 odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0468 odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0254 odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0323 odber kuchynského odpadu 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0893 odber kuchynského odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
47/22 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 Iné 300,00 € 06.12.2022 07.12.2022 31.12.2023 06.12.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0772 odber kuchynského odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0541 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0623 Odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0690 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
380/22 štrk a kari sieť - oprava príst. cesty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 502,99 € 17.05.2022 31.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0314 Štrk a kari sieť Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 502,99 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
434/22 stav. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 111,74 € 07.06.2022 09.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0342 štrk a cement na opravu cesty v areáli Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 111,74 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
643/22 epoxidová živica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Twin-service s.r.o. 47130318 502,80 € 15.08.2022 16.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
665/22 epoxidová živica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Twin-service s.r.o. 47130318 72,00 € 17.08.2022 23.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »