DFB/22/0050 |
stolík pre zdr.sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
odber kuch.odpadu 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
odber kuch.odpadu 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0394 |
odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
odber kuchynského odpadu 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0893 |
odber kuchynského odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
47/22 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
Iné |
300,00 € |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
31.12.2023 |
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0772 |
odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0541 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0623 |
Odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0690 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
380/22 |
štrk a kari sieť - oprava príst. cesty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
502,99 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0314 |
Štrk a kari sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
502,99 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
434/22 |
stav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0342 |
štrk a cement na opravu cesty v areáli |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
643/22 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,80 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
665/22 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
72,00 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |