Faktúra č. DFB/22/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: odber kuch. a biolog.odpadu 1/22
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/21
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/21 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 Iné 0,00 € 01.12.2021 02.12.2021 31.12.2022 01.12.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť