EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0177 | odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0116 | odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0054 | odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0968 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0891 | odber kuch. a bio. odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
40/23 | Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložizeľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 300,00 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2024 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
DFB/23/0745 | odber kuch. a biolog. odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0644 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0571 | odber kuchynského a biologického odpadu august 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0500 | odber kuchynského a biologického odpadu júl/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0417 | odber kuchynského a biologického odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0340 | odber kuchynského a biologického odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0267 | odber kuchynského a biologického odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0193 | odber kuchynského a bio odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0107 | odber kuchynského odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0046 | odber kuchynského a bio odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB/22/0111 | odber kuch.odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0690 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0893 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFB/22/0772 | odber kuchynského odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |