EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/20/0111 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
1/21 | odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 0,00 € | 21.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
39/21 | odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 0,00 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | 31.12.2022 | 01.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
DFB/23/0968 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0891 | odber kuch. a bio. odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0745 | odber kuch. a biolog. odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/22/0049 | odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0254 | odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0394 | odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0468 | odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFB/20/0048 | odber kuch.odpadu 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFB/21/0043 | odber kuch.odpadu 1/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB/20/0608 | odber kuch.odpadu 10/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0680 | odber kuch.odpadu 11/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/19/0822 | odber kuch.odpadu 12/2019 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0767 | odber kuch.odpadu 12/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0892 | odber kuch.odpadu 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFB/21/0099 | odber kuch.odpadu 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
DFB/22/0111 | odber kuch.odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFB/21/0176 | odber kuch.odpadu 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |