Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
211/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 66,69 € 21.03.2024 27.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
217/24 dezinfekcia ploch Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 215,50 € 21.03.2024 28.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0154 školenie dozorcov výťahu, hydraulic. olej, prepínač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 161,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0155 odb. prehliadka 6 mesačná - malý nákladný výťah Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 50,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0156 servis a odb. prehliadka 1. kvartál 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0159 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 739,68 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0158 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 721,60 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0157 kosačka a materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 459,10 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0161 piniova kôra, dunajský štrk Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 138,00 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0160 dávkovače liekov týždenné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 648,90 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
209/24 dosky za posteľ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 810,90 € 21.03.2024 29.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
210/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 323,91 € 21.03.2024 03.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
213/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 37,54 € 21.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0148 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 627,39 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0150 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 303,51 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0151 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 594,18 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0152 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 210,97 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0153 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 222,46 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0147 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0149 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 019,51 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »