Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
047/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 268,40 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
089/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 124,35 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
144/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 214,85 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
164/24 CSS Dúbrava 00695467 Mgr. Marcel Slivka 52592120 160,00 € 11.04.2024 15.05.2024 Faktúra
141/24 CSS Dúbrava 00695467 VOZAKO s.r.o 52073025 130,27 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
202/24 CSS Dúbrava 00695467 VOZAKO s.r.o 52073025 136,34 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
138/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 351,63 € 27.03.2024 25.04.2024 Faktúra
139/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 264,00 € 27.03.2024 25.04.2024 Faktúra
142/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 218,00 € 02.04.2024 30.04.2024 Faktúra
080/24 CSS Dúbrava 00695467 TERA green s.r.o. 46879544 3 000,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
005/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
055/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
097/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
154/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
210/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 07.05.2024 16.05.2024 Faktúra
155/24 CSS Dúbrava 00695467 STAPO, s.r.o. 46515356 162,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
721/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 917,66 € 05.01.2024 26.01.2024 Faktúra
027/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 544,67 € 17.01.2024 13.02.2024 Faktúra
048/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 847,76 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
075/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 858,60 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
094/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 775,30 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
127/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 744,18 € 20.03.2024 03.04.2024 Faktúra
159/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 983,62 € 10.04.2024 17.04.2024 Faktúra
175/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 723,97 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
205/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 935,33 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
037/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 119,40 € 25.01.2024 20.02.2024 Faktúra
105/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 119,59 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
720/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
056/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
107/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »