Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 209,97 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
022/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 713,98 € 15.01.2024 20.02.2024 Faktúra
019/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
018/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 224,19 € 12.01.2024 20.02.2024 Faktúra
017/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 185,45 € 11.01.2024 26.01.2024 Faktúra
723/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 20,56 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
016/24 CSS Dúbrava 00695467 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
725/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
724/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,34 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
012/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 133,18 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
015/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 554,03 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
013/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 584,39 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
014/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 243,64 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
011/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 253,22 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
010/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 164,05 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
009/24 CSS Dúbrava 00695467 MediCom Software s.r.o. 36314005 99,00 € 09.01.2024 26.01.2024 Faktúra
008/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 964,51 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
007/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
005/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
722/23 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 48,00 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
006/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 392,57 € 08.01.2024 20.02.2024 Faktúra
721/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 917,66 € 05.01.2024 26.01.2024 Faktúra
002/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 32,27 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
719/23 CSS Dúbrava 00695467 Peter Streňo - TVP 44986637 165,00 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
720/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
003/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 374,13 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
718/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 130,12 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
004/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 535,81 € 04.01.2024 20.02.2024 Faktúra
001/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
717/23 CSS Dúbrava 00695467 PAX Košice s.r.o 0093 711,00 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6