Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
114/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 037,62 € 13.03.2024 17.04.2024 Faktúra
106/24 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 80,14 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
107/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
108/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 216,95 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
109/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 571,40 € 11.03.2024 17.04.2024 Faktúra
104/24 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 825,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
105/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 119,59 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
103/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 222,81 € 08.03.2024 17.04.2024 Faktúra
098/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,27 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
099/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
102/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 150,11 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
101/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 268,86 € 07.03.2024 17.04.2024 Faktúra
100/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 802,36 € 07.03.2024 17.04.2024 Faktúra
097/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
096/24 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 75,39 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
094/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 775,30 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
095/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 149,57 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
093/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 04.03.2024 16.03.2024 Faktúra
092/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 617,64 € 04.03.2024 17.04.2024 Faktúra
089/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 124,35 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
091/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 403,45 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
090/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 318,85 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
088/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 258,85 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
086/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 268,51 € 28.02.2024 03.04.2024 Faktúra
087/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 108,42 € 28.02.2024 03.04.2024 Faktúra
081/24 CSS Dúbrava 00695467 INŠTALA CENTRUM s. r. o 44695292 342,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
083/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 149,94 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
080/24 CSS Dúbrava 00695467 TERA green s.r.o. 46879544 3 000,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
079/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 214,16 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
082/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 306,64 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »