478/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
485,13 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
476/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,01 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
477/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
650,98 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
474/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,92 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
473/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
82,22 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
468/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
295,20 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
467/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
307,80 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
472/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
127,00 € |
24.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
471/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
727,54 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
470/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
89,67 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
469/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
78,38 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
466/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
239,19 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
465/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
898,88 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
463/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 472,40 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
464/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
382,79 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
459/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
686,16 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
460/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,41 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
461/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,26 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
462/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,34 € |
18.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
458/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,76 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
457/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
172,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
456/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
454/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,12 € |
15.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
455/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
771,94 € |
15.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
452/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
87,38 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
451/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
19,53 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
453/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
448/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,84 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
447/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
13,39 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
450/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |