Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
388/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 200,07 € 10.07.2023 24.07.2023 Faktúra
387/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 593,07 € 10.07.2023 15.08.2023 Faktúra
383/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.07.2023 18.07.2023 Faktúra
382/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 07.07.2023 18.07.2023 Faktúra
381/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 36,49 € 07.07.2023 18.07.2023 Faktúra
384/23 CSS Dúbrava 00695467 Auto Cont 36396222 25,49 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
385/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 889,99 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
374/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 632,67 € 06.07.2023 18.07.2023 Faktúra
379/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 06.07.2023 18.07.2023 Faktúra
380/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 06.07.2023 18.07.2023 Faktúra
378/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 296,34 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
377/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 299,23 € 06.07.2023 15.08.2023 Faktúra
376/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 159,84 € 06.07.2023 15.08.2023 Faktúra
373/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 167,62 € 04.07.2023 18.07.2023 Faktúra
370/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 04.07.2023 18.07.2023 Faktúra
372/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 67,30 € 04.07.2023 18.07.2023 Faktúra
375/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 215,61 € 04.07.2023 15.08.2023 Faktúra
371/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 971,94 € 04.07.2023 15.08.2023 Faktúra
369/23 CSS Dúbrava 00695467 GURMEN s.r.o 44025718 64,50 € 03.07.2023 14.07.2023 Faktúra
368/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 145,90 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
367/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 838,02 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
366/23 CSS Dúbrava 00695467 Zdenka Svitičová 45897468 221,32 € 30.06.2023 14.07.2023 Faktúra
365/23 CSS Dúbrava 00695467 Auto Cont 36396222 135,29 € 30.06.2023 18.07.2023 Faktúra
364/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 309,27 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
358/23 CSS Dúbrava 00695467 MediCom Software s.r.o. 36314005 87,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
357/23 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 218,70 € 29.06.2023 14.07.2023 Faktúra
363/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 235,00 € 29.06.2023 14.07.2023 Faktúra
362/23 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská vodárenska spoločnosť 36570460 136,96 € 29.06.2023 18.07.2023 Faktúra
361/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 006,68 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
360/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 94,13 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »