Faktúra č. 383/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 383/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.07.2023
  • Celková hodnota: 6,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2022 Zmluva o poskytnutí služieb CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 Iné 0,00 € 02.11.2022 28.02.2025 28.11.2022 MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
Tlačiť