Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
254/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 941,49 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
252/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 787,10 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
250/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 887,40 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
249/24 dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
243/24 IT poradenstvo a služby za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
251/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 120,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
244/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,18 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
245/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,12 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
246/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
247/24 internet - máj/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
248/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
242/24 dobropis - opravná faktúra (zásobník na tekuté mydlo) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 -14,40 € 10.06.2024 13.08.2024 Faktúra
239/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
229/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 58,30 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
233/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 262,50 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
241/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 829,30 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
236/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 994,35 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
238/24 deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
240/24 pekárenské výrobky (pagáč škvarkový) 29.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
235/24 dodávka mrazených výrobkov (placky zemiakové) 31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 78,91 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
232/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 597,06 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
234/24 dodávka mrazených výrobkov 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 117,60 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
230/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 125,06 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
231/24 kontrola a skúška váživosti váh Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 127,20 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
237/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 227,72 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
228/24 nákup tovaru na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 353,40 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
227/24 dodávka mrazených výrobkov 28.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 159,07 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
226/24 brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RAWOOD, s.r.o. 46610855 32,00 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
223/24 dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 40,44 € 29.05.2024 07.06.2024 Faktúra
219/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 737,57 € 29.05.2024 07.06.2024 Faktúra