254/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 941,49 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 787,10 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
887,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243/24 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
251/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,12 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247/24 |
internet - máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242/24 |
dobropis - opravná faktúra (zásobník na tekuté mydlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
-14,40 € |
10.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
58,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
233/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
262,50 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
829,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
236/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 994,35 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
238/24 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240/24 |
pekárenské výrobky (pagáč škvarkový) 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
235/24 |
dodávka mrazených výrobkov (placky zemiakové) 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,91 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
232/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 597,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
231/24 |
kontrola a skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 227,72 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
353,40 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,07 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
223/24 |
dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
40,44 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
737,57 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |