Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
674/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 57,07 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
672/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 554,08 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
671/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 770,74 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
682/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 045,49 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
675/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 923,08 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
680/23 internet - december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
679/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,04 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
678/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
677/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
681/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
676/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
314/23 odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
312/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 753,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
310/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
313/23 internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
333/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 928,15 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
334/23 čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 556,20 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
335/23 dodávka mrazených výrobkov 14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 196,80 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
331/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
332/23 nákup OOPP - mikina, polokošele dámske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
322/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
321/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
318/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 099,71 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
316/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 991,11 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
320/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 327,65 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
328/23 výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
319/23 dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 510,75 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
317/23 servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
324/23 dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 367,20 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
323/23 dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 586,82 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »