144/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
343,25 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 873,82 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21 |
údržba a servis výťahov - 1.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 576,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
581,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 190,68 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 588,60 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21 |
dodávka - zemiaky 30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
159,98 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21 |
dodávka potravín 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
308,81 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
950,17 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
702,32 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,25 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
123,96 € |
16.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 349,24 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21 |
oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
226,36 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21 |
nákup tovaru - TV SENCOR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
159,00 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
349,67 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21 |
výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21 |
IS CYGNUS za 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21 |
nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 368,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
268,91 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21 |
nákup tovaru - záhradné náradie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
305,80 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21 |
dodávka - zemiaky 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |