Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
144/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 343,25 € 09.04.2021 22.04.2021 Faktúra
139/21 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.04.2021 22.04.2021 Faktúra
140/21 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 873,82 € 07.04.2021 22.04.2021 Faktúra
134/21 systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
135/21 údržba a servis výťahov - 1.Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
131/21 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
133/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 576,14 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
132/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 581,14 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
130/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 190,68 € 01.04.2021 22.04.2021 Faktúra
136/21 vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 588,60 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
137/21 dodávka - zemiaky 30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 159,98 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
152/21 dodávka potravín 12.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 308,81 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
157/21 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 14.04.2021 24.04.2021 Faktúra
164/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 950,17 € 19.04.2021 24.04.2021 Faktúra
161/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 702,32 € 15.04.2021 24.04.2021 Faktúra
158/21 dodávka pekárenských výrobkov - rožok 06.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 6,25 € 14.04.2021 24.04.2021 Faktúra
162/21 dodávka mrazených výrobkov 15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 123,96 € 16.04.2021 24.04.2021 Faktúra
154/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 349,24 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
153/21 oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 226,36 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
159/21 nákup tovaru - TV SENCOR Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 159,00 € 15.04.2021 24.04.2021 Faktúra
155/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 349,67 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
151/21 výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 187,20 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
156/21 dodávka - zemiaky 13.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 14.04.2021 24.04.2021 Faktúra
160/21 servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.04.2021 24.04.2021 Faktúra
163/21 IS CYGNUS za 04-06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 065,01 € 19.04.2021 24.04.2021 Faktúra
168/21 nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 20.04.2021 28.04.2021 Faktúra
170/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-13.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 368,00 € 20.04.2021 28.04.2021 Faktúra
173/21 nákup - tovar na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 268,91 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
172/21 nákup tovaru - záhradné náradie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 305,80 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
171/21 dodávka - zemiaky 20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 20.04.2021 28.04.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »