Faktúra č. 153/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 153/21
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení
  • Dátum doručenia: 13.04.2021
  • Celková hodnota: 226,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2021
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73/2021 oprava plynových kotlov K1,K2,K3 - výmena tesnení v kotolni SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 226,36 € 07.04.2021 13.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť