Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
295/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
296/23 údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
304/23 dodávka mrazených výrobkov 29.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 142,67 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
302/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 864,68 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
300/23 dodávka mrazených výrobkov 30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,95 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
293/23 IT poradenstvo a služby za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
301/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
303/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 555,04 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
297/23 internet - WiFi 15 za júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
294/23 vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 006,55 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
299/23 IS CYGNUS za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
308/23 internet - jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
307/23 telefónne služby (0910, 0901, 0911) za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,52 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
306/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,77 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
305/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
309/23 nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
315/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 10.07.2023 20.07.2023 Faktúra
311/23 dodávka mrazených výrobkov 06.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
314/23 odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
312/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 753,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
310/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
313/23 internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
333/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 928,15 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
334/23 čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 556,20 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
335/23 dodávka mrazených výrobkov 14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 196,80 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
331/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
332/23 nákup OOPP - mikina, polokošele dámske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
322/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
321/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
318/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 099,71 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »