Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121/23 nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 118,80 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
134/23 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
136/23 údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
131/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 527,40 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
132/23 dodávka mrazených výrobkov 31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 217,04 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
137/23 IT poradenstvo a služby za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,00 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
135/23 internet - WiFi15 za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
130/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,88 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
133/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 930,48 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
139/23 servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
138/23 IS CYGNUS za 04-06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
150/23 internet - marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
149/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
148/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,24 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
147/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
146/23 telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
154/23 dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 971,88 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
153/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 366,43 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
152/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 096,63 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
151/23 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 03.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 20,95 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
140/23 pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,46 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
145/23 vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 987,87 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
141/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
142/23 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 334,68 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
156/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 378,80 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
155/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 607,46 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
143/23 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
144/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
162/23 nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
161/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »