Faktúra č. 140/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 140/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03.
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 60,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
61/2023 nákup pekárskych výrobkov: chlieb grahamový 500 g 16 ks pagáčik škvarkový 2 ks/ 50 g 37 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,46 € 27.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť