Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
032/23 náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GALLOFLEX s.r.o. 50791567 50,10 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
559/23 RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 298,69 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
572/23 nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
626/23 nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
646/23 nákup OOPP - pracovné nohavice, pracovné tričko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 139,50 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
657/23 nákup OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
276/23 nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
038/23 IT poradenstvo a služby za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
072/23 dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 498,79 € 23.02.2023 09.03.2023 Faktúra
117/23 elektronická licencia ESET do 15.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 480,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
097/23 kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 129,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
096/23 IT poradenstvo a služby za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
124/23 oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 65,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
137/23 IT poradenstvo a služby za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,00 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
190/23 IT poradenstvo a služby za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 120,00 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
214/23 dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 392,10 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
247/23 IT poradenstvo a služby za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 294,00 € 07.06.2023 28.06.2023 Faktúra
293/23 IT poradenstvo a služby za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
662/23 IT poradenstvo a služby za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 162,00 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
361/23 IT poradenstvo a služby za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 102,00 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
383/23 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 320,20 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
414/23 IT poradenstvo a služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
444/23 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,00 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
465/23 IT poradenstvo a služby za 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 102,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
496/23 dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
529/23 IT poradenstvo a služby za 10/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,00 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
595/23 nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 1 059,71 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
581/23 IT poradenstvo a služby za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 180,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
579/23 dodávka tovaru - rozšírenie klientskej siete (wifi router, operačná pamäť, káble) + tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 285,20 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
352/23 internet - WiFi 15 za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »