Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
349/23 RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
368/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 571,04 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
367/23 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 762,90 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
426/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 886,68 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
421/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 862,12 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
461/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
491/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 907,62 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
490/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 849,21 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
489/23 opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -746,89 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
544/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 126,06 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
534/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 812,90 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
520/23 RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
592/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 084,83 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
550/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -946,91 € 22.11.2023 18.12.2023 Faktúra
578/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
604/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 260,60 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
682/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 045,49 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
675/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 923,08 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
638/23 interiérové vybavenie izieb PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JYSK s.r.o. 35974133 1 316,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
667/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 670,02 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
661/23 dodávka mrazených výrobkov 21.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 116,05 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
617/23 dodávka mrazených výrobkov 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,67 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
669/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 509,49 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
670/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
009/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 184,28 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
016/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 316,63 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
030/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 488,08 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
070/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 109,79 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
062/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 167,47 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »