Faktúra č. 545/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 545/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 3 169,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť